For at matche en forskudsfakturabetaling mod en almindelig faktura:
1. Match indgående betalinger som normalt på OCR-nummer mod forskudsfaktura
2. For patient med forskudsbetaling skal du navigere til Økonomi > Fakturaer og åbne en ubetalt faktura
3. Hvis fakturaen endnu ikke er betalt, bør du nu se mindst en knap øverst i fakturaen. Klik på knappen for at kvittere forskudsbetalingen mod fakturaen